|
Objednávka |
O2025/67
|
Objednávame si u Vás chladničku ZŠ
|
151,90 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
NAY a.s. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/176
|
Mes. poplatok Šikovná voľba
|
4,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
04.08.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/179
|
Učebnice ZŠ - príspevok MŠ
|
75,30 |
s DPH |
O2025/64
|
|
28.07.2025 |
UniKnihy.sk s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
04.08.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/177
|
Mes. poplatok Data Basic
|
10,25 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
04.08.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/178
|
Mes. poplatok volania PK
|
35,88 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
04.08.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/174
|
Internetové služby 07/2025
|
61,04 |
s DPH |
|
700081/8
|
16.07.2025 |
PRVA INTERNETOVA s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
31.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/173
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov 06/2025
|
170,90 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
EKOS SL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
31.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/175
|
Štvrťročný paušálny poplatok - Dohľad nad pracovný,prostredím
|
86,10 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Balsam, s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
31.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/874
|
Potraviny ŠJ
|
137,28 |
s DPH |
O2025/65
|
|
10.07.2025 |
COOP JEDNOTA, S.D. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca Šj |
|
11.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/875
|
Potraviny ŠJ
|
153,41 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
TIS SLOVAKIA, s.r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca Šj |
|
11.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/873
|
Potraviny ŠJ
|
72,69 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
MB BARTKOVSKÝ |
|
Anna Lajčáková |
vedúca Šj |
|
11.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/169
|
Revízia ele. náradia a spotrebičov v ZŠ
|
888,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
STEFAN GEDRA |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
11.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/171
|
Distribúcia a odber elektriny 06/2025
|
635,94 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA. a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
11.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/172
|
Správa počítačových sietí 07/2025
|
358,75 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Slavomír Hrebik - HIT |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
11.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/872
|
Potraviny ŠJ
|
190,82 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Jozef Mačuga - SM |
|
Anna Lajčáková |
vedúca Šj |
|
11.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/170
|
Zber a odvoz biologického odpadu 06/2025
|
48,46 |
s DPH |
|
5/2016
|
08.07.2025 |
Espik Group s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
11.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/168
|
Detské podložky ZŠ - UA
|
430,80 |
s DPH |
O2025/63
|
|
07.07.2025 |
CASPRO s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
11.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/167
|
Stráženie objektu MV SR 07/2025
|
12,38 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
ÚRAD MV SR |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
16.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/164
|
Telekomunikačné služby 06/2025 - MŠ
|
14,76 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
16.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/163
|
Telekomunikačné služby 6/2025 - PK
|
18,44 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
16.07.2025 |