|
Faktúra |
DF2021/800
|
Potraviny ŠJ
|
260,78 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
MEGAS TRADE, s.r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
16.02.2021 |
|
Faktúra |
DF2022/828
|
Potraviny ŠJ
|
187,26 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
12.04.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/61
|
Oprava elektrického konvektomatu - ŠJ
|
147,36 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
STEFAN BACHLEDA |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
12.04.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/62
|
Mes. poplatok Šikovná voľba
|
1,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
12.04.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/63
|
Mes. poplatok Data Basic
|
10,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
12.04.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/64
|
Mes. poplatok volania PK
|
32,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
12.04.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/65
|
Komplexná správa dokumentov
|
49,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Asociácia správcov registratúry |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
12.04.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/66
|
Učebné pomôcky - MŠ PK
|
308,32 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
12.04.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/67
|
Florbalové loptičky
|
32,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
SANET s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
12.04.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/821
|
Potraviny ŠJ
|
235,99 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
NOWACO SLOVAKIA S.R.O. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
12.04.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/822
|
Potraviny ŠJ
|
431,46 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
MEGAS TRADE, s.r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
12.04.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/823
|
Potraviny ŠJ
|
316,74 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
12.04.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/824
|
Potraviny ŠJ
|
864,69 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
DENAR, spol. s r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
12.04.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/825
|
Potraviny ŠJ
|
504,77 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
AG-FOODS S.K. s.r.o |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
12.04.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/826
|
Potraviny ŠJ
|
326,32 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
12.04.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/827
|
Potraviny ŠJ
|
812,27 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Katarína Mačugová |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
12.04.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/829
|
Potraviny ŠJ
|
540,97 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
DENAR, spol. s r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
12.04.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/59
|
WC sedadlo - ZŠ
|
12,96 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
12.04.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/830
|
Potraviny ŠJ
|
767,28 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Katarína Mačugová |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
12.04.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/831
|
Potraviny ŠJ
|
298,47 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
12.04.2022 |