|
Faktúra |
DF2020/214
|
Plyn 09/2020 - PK
|
191,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
07.12.2020 |
|
Faktúra |
DF2021/899
|
Potraviny ŠJ
|
176,03 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
AG-FOODS S.K. s.r.o |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/287
|
Kancelársky materiál - PK
|
279,78 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
KP PLUS s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
10.12.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/288
|
NP PRIM paušálny príspevok pre MRK,Papierové utierky
|
69,12 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
KP PLUS s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
10.12.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/289
|
Vzduchový filter, olej, čistič okien - PK
|
43,90 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
REPO ROBERT FUCHS |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
10.12.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/290
|
Čistiace a dezinfekčné prostr., drogéria - PK
|
209,95 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
BRISTON s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
10.12.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/291
|
Správa počítačových sietí 11/2021
|
350,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Slavomír Hrebik - HIT |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
10.12.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/292
|
Mes. poplatok Data Basic
|
10,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
10.12.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/293
|
Mes. poplatok volania
|
32,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
10.12.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/294
|
Mes. poplatok Šikovná voľba
|
1,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
10.12.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/295
|
Ročná odmena virtuálnej knižnice 2022
|
198,72 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
KOMENSKY, S.R.O. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
10.12.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/296
|
Monitory Lenovo - VP, SZP
|
2 427,83 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
KP PLUS s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
10.12.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/297
|
Čistiaci materiál - PK
|
130,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Mgr. Peter Moško |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
10.12.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/298
|
Vianočný stromček a dekoracia - PK
|
149,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
UDERMAN, s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
10.12.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/898
|
Potraviny ŠJ
|
57,48 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/900
|
Potraviny ŠJ
|
146,45 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/285
|
Diár 2022 - PK
|
22,90 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
RVC PREŠOV |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
10.12.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/901
|
Potraviny ŠJ
|
52,98 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
COOP JEDNOTA, S.D. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/902
|
Potraviny ŠJ
|
180,32 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
MEGAS TRADE, s.r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/903
|
Potraviny ŠJ
|
140,56 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2021 |