|
Objednávka |
O2025/23
|
Objednávame si u Vás divadelné predstavenie pre,predškolákov v MŠ
|
140,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Crocus Theatre |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/837
|
Potraviny ŠJ
|
1 297,18 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Jozef Mačuga - SM |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/74
|
Reklamné predmety ZŠ
|
141,45 |
s DPH |
O2025/17
|
|
08.04.2025 |
Dávid Hanzely - DAVO |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
14.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/73
|
Odborná prehliadka s skúška ele. zariadení v MŠ
|
679,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
STEFAN GEDRA |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
14.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/72
|
Evidencia odpadov 23.01.2025 - 23.01.2026
|
31,98 |
s DPH |
|
5/2016
|
08.04.2025 |
Espik Group s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
14.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/71
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov 03/2025
|
170,90 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
EKOS SL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
14.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/840
|
Potraviny ŠJ
|
189,80 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
AG-FOODS S.K. s.r.o |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/67
|
Telekomunikačné služby 03/2025 - MŠ
|
14,76 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
14.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/68
|
Telekomunikačné služby 03/2025 - OK
|
18,44 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
14.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/69
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane,osobných údajov 04/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
SOMI Applications, s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
14.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/70
|
Oprava chladiacej skrine ŠJ
|
302,21 |
s DPH |
O2025/23
|
|
04.04.2025 |
Milan BRANDOBUR |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
14.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/66
|
Telekomunikačné služby 03/2025 - PK
|
18,44 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
T-COM |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
14.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/835
|
Potraviny ŠJ
|
753,97 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/836
|
Potraviny ŠJ
|
510,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
MEGAS TRADE, s.r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2025 |
|
Objednávka |
O2025/22
|
Objednávame si u Vás tovar podľa výberu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
COOP JEDNOTA, S.D. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/62
|
Vodné a stočné 22.02.2025 - 20.03.2025,OK, PK, MŠ
|
144,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
PODTATR.VODARENSKA.SPOLOC |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
01.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/63
|
Technik PO, bezpečnostný technik (1. štvrťrok)
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
STEFAN GEDRA |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
01.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/64
|
Plyn 04/2025 - ZŠ
|
1 003,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
01.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/65
|
Plyn 04/2025 - MŠ, ŠJ, ZŠ
|
1 078,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
01.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/834
|
Potraviny ŠJ
|
526,69 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
14.04.2025 |