|
Faktúra |
DF2024/349
|
Výmena podlahovej krytiny v triedach ZŠ
|
10 666,92 |
s DPH |
O2024/130
|
|
30.12.2024 |
Marián Kováč |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2024/348
|
Plynová pec a detergent ŠJ
|
4 900,00 |
s DPH |
O2024/127
|
|
30.12.2024 |
STEFAN BACHLEDA |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2024/347
|
Projektor, plátno, laminat A3, sadu micro:bit ZŠ
|
2 490,40 |
s DPH |
O2024/128
|
|
30.12.2024 |
KP PLUS s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2024/346
|
Náplň do 3D tlačiarní
|
160,00 |
s DPH |
O2024/129
|
|
30.12.2024 |
PC PROFI |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2024/345
|
Mes. poplatok volania PK
|
35,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2024/343
|
Mes. poplatok Šikovná voľba
|
3,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2024/344
|
Mes. poplatok Data Basic
|
10,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2024/342
|
Interiérové vybavenie do ŠJ
|
6 917,95 |
s DPH |
O2024/125
|
|
23.12.2024 |
MONASTER s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2024/340
|
7 ks PC do ZŠ
|
4 620,00 |
s DPH |
O2024/124
|
|
20.12.2024 |
KP PLUS s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2024/341
|
Farby do tlačiarne, Office 365, spotrebný materiál
|
957,91 |
s DPH |
O2024/126
|
|
20.12.2024 |
Slavomír Hrebik - HIT |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2024/339
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
231,18 |
s DPH |
O2024/121
|
|
20.12.2024 |
Ľudmila Zajacová - Večierka |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2024/338
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
32,18 |
s DPH |
O2024/120
|
|
19.12.2024 |
LUSILA s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2024/337
|
Pečiatky ŠJ, ZŠ
|
24,00 |
s DPH |
O2024/123
|
|
19.12.2024 |
Dávid Hanzely - DAVO |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2024/914
|
Potraviny ŠJ
|
212,06 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2024/915
|
Potraviny ŠJ
|
392,45 |
s DPH |
O2024/116
|
|
19.12.2024 |
COOP JEDNOTA, S.D. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2024/916
|
Potraviny ŠJ
|
1 587,09 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Jozef Mačuga - SM |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2024/917
|
Potraviny ŠJ
|
601,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
DENAR, spol. s r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2024/913
|
Potraviny ŠJ
|
212,22 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
MB BARTKOVSKÝ |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2024/336
|
Predškolská výchova
|
7,88 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
SLOVENSKA POSTA, A.S. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2024/335
|
Predplatné Hravý Dejepis ZŠ
|
90,00 |
s DPH |
O2024/122
|
|
17.12.2024 |
TAKTIK, vydavateľstvo s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
22.01.2025 |