|
Faktúra |
DF2019/213
|
Splátka plynu august 2019- PK, OK
|
155,00 |
s DPH |
9100110282
|
|
02.08.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola s materskou školou Hniezdne |
Ing. Adriena Ondrejčeková |
riaditeľka školy |
|
02.08.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/212
|
Splátka plynu august 2019 - PK
|
155,00 |
s DPH |
9100110282
|
|
02.08.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola s materskou školou Hniezdne |
Ing. Adriena Ondrejčeková |
riaditeľka školy |
|
02.08.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/216
|
Služby virtuálnej knižnice PK
|
13,80 |
s DPH |
VKV/08/12/036
|
|
04.07.2019 |
Komenský, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Hniezdne |
Ing. Adriena Ondrejčeková |
riaditeľka školy |
|
06.08.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/215
|
Služby virtuálnej knižnice PK
|
18,00 |
s DPH |
VKV/08/12/036
|
|
06.08.2019 |
Komenský, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Hniezdne |
Ing. Adriena Ondrejčeková |
riaditeľka školy |
|
06.08.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/221
|
Elektrina 1.7.2019-31.7.2019 - PK, OK
|
288,25 |
s DPH |
5100317982C
|
|
14.08.2019 |
VSE |
Základná škola s materskou školou Hniezdne |
Ing. Adriena Ondrejčeková |
riaditeľka školy |
|
15.08.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/223
|
Práčka Whirlpool
|
369,00 |
s DPH |
27/2019
|
|
16.08.2019 |
Mikuláš Kačmar - TAMATEX |
Základná škola s materskou školou Hniezdne |
Ing. Adriena Ondrejčeková |
riaditeľka školy |
16.08.2019 |
28.08.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/220
|
Internet 8/2019 - PK, OK
|
31,00 |
s DPH |
0700081
|
|
13.08.2019 |
Prvá internetová |
Základná škola s materskou školou Hniezdne |
Ing. Adriena Ondrejčeková |
riaditeľka školy |
|
15.08.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/217
|
Telefónne poplatky 1.8.-31.8.2019 -PK
|
30,59 |
s DPH |
A1614054
|
|
08.08.2019 |
T-COM |
Základná škola s materskou školou Hniezdne |
Ing. Adriena Ondrejčeková |
riaditeľka školy |
|
15.08.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/218
|
Telefónne poplatky 1.8.-31.8.2019 - PK
|
14,00 |
s DPH |
8223981391
|
|
08.08.2019 |
T-COM |
Základná škola s materskou školou Hniezdne |
Ing. Adriena Ondrejčeková |
riaditeľka školy |
|
15.08.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/219
|
Telefónne poplatky 1.8.-31.8.2019 - OK
|
30,00 |
s DPH |
9912925609
|
|
08.08.2019 |
T-COM |
Základná škola s materskou školou Hniezdne |
Ing. Adriena Ondrejčeková |
riaditeľka školy |
|
15.08.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/222
|
Vývoz odpadov za júl - PK, OK
|
73,87 |
s DPH |
1150/02
|
|
15.08.2019 |
EKOS, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Hniezdne |
Ing. Adriena Ondrejčeková |
riaditeľka školy |
|
15.08.2019 |
|
Zmluva |
|
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
Obec Hniezdne |
Základná škola s materskou školou Hniezdne |
Ing. Adriena Ondrejčeková |
riaditeľka školy |
|
28.08.2019 |
|
Zmluva |
|
Prikázná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
Obec Hniezdne |
Základná škola s materskou školou Hniezdne |
Ing. Adriena Ondrejčeková |
riaditeľka školy |
|
28.08.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/235
|
Splátka plynu august 2019- PK, OK
|
158,00 |
s DPH |
9100110282
|
|
03.09.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola s materskou školou Hniezdne |
Ing. Adriena Ondrejčeková |
riaditeľka školy |
|
18.09.2019 |
|
Zmluva |
12/2019
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
Základná škola s materskou školou ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ing.Adriena Ondrejčeková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/247
|
Elektrina 1.8.2019-31.8.2019 - PK, OK
|
260,53 |
s DPH |
5100317982C
|
|
12.09.2019 |
VSE |
Základná škola s materskou školou Hniezdne |
Ing. Adriena Ondrejčeková |
riaditeľka školy |
|
17.09.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/237
|
Učebnice AJ - PK
|
274,50 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
GLOSSA - I. TRETJAKOV |
Základná škola s materskou školou Hniezdne |
Ing. Adriena Ondrejčeková |
riaditeľka školy |
|
17.09.2019 |
|
Faktúra |
DF 2019 / 925
|
Tovar podľa vlastného výberu pekárenských výrobkov
|
51,75 |
s DPH |
1/2019
|
|
21.10.2019 |
MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ing. Adriena Ondrejčeková |
riaditeľka školy |
|
21.10.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/ 926
|
Potraviny ŠJ
|
489,64 |
s DPH |
5/2019
|
|
21.10.2019 |
Katarína Mačugová |
Základná škola s materskou školou ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ing. Adriena Ondrejčeková |
riaditeľka školy |
|
21.10.2019 |
|
Faktúra |
DF2019 /927
|
Tovar podľa vlastného výberu potravinárkeho sortimentu
|
83,86 |
s DPH |
2/2019
|
|
21.10.2019 |
COOP Jednota SD, 081 77 Prešov |
Základná škola s materskou školou ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ing. Adriena Ondrejčeková |
riaditeľka školy |
|
22.10.2019 |